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TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO

junio 13 | 7:30 am - junio 14 | 1:00 pm COT

INVERSIÓN (IVA incluido): $1130000

¿Qué temas vamos a desarrollar?

1. ACTUALIZACIÓN EN RESOLUCIÓN 30/19 DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

  • Novedad completa sobre el manejo de facturación electrónica teniendo en cuenta las últimas resoluciones que ha emitido la DIAN.
  • Nuevos cambios incorporados en la Resolución 30/19 respecto del contenido de la factura electrónica. Comparación del art. 617 ET vs Art. 2 Res. 30/19.
  • Nuevas sanciones derivadas de la Resolución 30 de 2019.
  • Requisitos de las notas débito y crédito. El nuevo CUDE para las notas débito y crédito. Validación de estos documentos por parte de la DIAN.
  • Nueva forma de manejo de la facturación de contingencia para casos de fuerza mayor.
  • Facturas de papel, facturas por computador y facturación POS para las situaciones de contingencia y su evaluación y conveniencia.
  • Definición de cada uno de los pasos de lo que se entiende por generación, transmisión, expedición, transmisión y almacenamiento de la factura electrónica.
  • Obligación de reportarle a la DIAN en su portal de peticiones, quejas y reclamos sobre los casos de no expedición de la factura electrónica por inconveniencia comercial justificada.
  • Validación previa y validación posterior de los requisitos técnicos de la factura electrónica de cara a su expedición.
  • Transmisión de la factura definitiva a la DIAN dentro de las 48 horas.
  • Catálogo de participantes de facturación electrónica.
  • Control de los requisitos que se deben exigir a los proveedores que emitan factura electrónica o de papel.
  • Control a las prefacturas, facturas proforma, cuentas de cobro, etc.
  • Factura de compra electrónica a no obligados a expedir factura o documento equivalente y su reporte electrónico a la DIAN.
  • Factura de compra a asalariados para reporte en exógena a la DIAN.
  • Aspectos nuevos en relación con la clave de contenido técnico de otros aspectos de la facturación electrónica conforme a todas las resoluciones vigentes.
  • Derogatorias expresas y tácitas.

2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS JURÍDICAS E IVA

  • Modificaciones introducidas por la Ley 1943/18 Ley de Financiamiento en el tratamiento tributaria del impuesto sobre la renta y el manejo del IVA en las entidades y empresas públicas responsables de estos impuestos.

3. NOVEDADES Y RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LAS ESTAMPILLAS

  • Estampillas departamentales y municipales.
  • Estampilla pro-Universidad Nacional: Hecho, base, tarifa, elementos estructurales.
  • Nueva Estampilla pro-Universidad Distrital.

4. TALLER SOBRE RETENCIÓN EN LA FUENTE

  • Ejercicios para la aplicación de los cambios introducidos por la Ley de financiamiento en todo tipo de retenciones para el sector público.
  • Casuística relacionada con el manejo de la retención en la fuente por pagos a extranjeros, docentes de universidades públicas e independientes.
  • Ejercicios para el manejo del Procedimiento 1 y procedimiento 2.

¿Por qué asistir?

Actualizar a las entidades y empresas públicas en materia tributaria, siempre será pertinente, por los múltiples pronunciamientos de la DIAN y los cambios que constantemente van surgiendo en la materia.

Diseñamos este completo seminario de actualización para puntualizar sobre las modificaciones que trajo la Ley de financiamiento Ley 1943 de 2018 en materia de impuesto de renta en personas jurídicas, retenciones en la fuente por todo tipo de conceptos, IVA y estampillas.

Por otra parte, el pasado 29 de abril, la DIAN expidió la Resolución 30, donde fijo nuevas reglas y sanciones para la puesta en marcha de la facturación electrónica, a pesar de que muchas entidades públicas no facturan IVA, todas tienen proveedores, clientes y contratistas que si facturan y resulta vital conocer los cambios y obligaciones en la facturación electrónica.

Estamos seguros que este seminario será el espacio propicio para conocer y debatir asuntos álgidos para la administración pública, los esperamos.

¿Quién lo dicta?

Dr. Jairo Casanova Muñoz

Contador Público. Con especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia Tributaria, Revisoría Fiscal y Gerencia de Seguros. Exdirector de postgrados de Derecho Tributario y Revisoría Fiscal en la Universidad Libre. Profesor de Retención en la Fuente e Impuesto de Renta a nivel de postgrados en diversas universidades.

En la actualidad se desempeña como asesor de impuestos en organizaciones nacionales y multinacionales, y conferencista frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos sobre temas tributarios.

Dr. Carlos Arturo Rodríguez Vera

Contador público y abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Contabilidad Financiera Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Gerencia de Impuestos de la Universidad Externado de Colombia; consultor en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y en los marcos normativos bajo normas internacionales de contabilidad adoptados por la Contaduría General de la Nación; Ex sub contador general de la Nación.

Autor del libro Estado de Situación Financiera de Apertura para NIIF PYMES ¿Qué hacer y cómo hacerlo?, publicado por ICEF; Autor de la Guía práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF PYMES, publicada por la Superintendencia de Sociedades; Diseño y ejecución del seminario taller sobre NIIF organizado por la Superintendencia de Sociedades. Docente universitario y conferencista

Dr. Harold Ferney Parra Ortiz

Abogado, especialista en derecho tributario de la Universidad de Salamanca, (España) dedicado al campo tributario del nivel territorial y nacional, Ex Director de Rentas del Departamento de Cundinamarca, Ex Asesor Jurídico de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá D.C., Profesor de Maestrías, posgrados y diplomados en Bogotá en la Universidad Externado de Colombia, Colegio Mayor del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, y Universidad Santo Tomás y en el resto del país en la Universidad del Norte (Barranquilla), Universidad de Cartagena, Universidad San Buenaventura (Cartagena) , Universidad el Sinú, Universidad Paulina (Montería), Universidad de Manizales, Universidad del Caldas (Manizales), Universidad Sur Colombiana (Neiva) así como conferencista a nivel nacional en impuestos municipales, departamentales y procedimiento tributario, para sectores empresariales, académicos, institucionales y gremiales.

Miembro actual de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Autor del Libro. “Impuestos Territoriales a la Propiedad Raíz en Colombia” CETA, Medellín, entre otras importantes publicaciones.

Dr. Jorge Enrique Beltrán Triana

Contador especialista en Finanzas Públicas Nacionales y territoriales. Asesor y consultor tributario, Auditor interno en ISO 9000 y 14000. Docente en posgrados de diversas universidades del país. Autor de publicaciones especializadas en impuestos.

¿A quiénes está dirigido?

Personal del nivel directivo, asesor y asistencial, vinculados a las entidades públicas del sector central y descentralizado del nivel nacional, territorial y distrital.

Es pertinente para los servidores públicos de las empresas del Estado (EICE, ESP, ESE y sociedades de economía mixta), organismos autónomos (Corporaciones autónomas, universidades públicas, Instituciones de Educación Superior Públicas) y los órganos de vigilancia y control (contralorías generales, departamentales, municipales, distritales y personerías), entre otros.

Asesores y revisores fiscales que presten sus servicios al Estado.

Descargue el folleto del evento

Detalles

Comienza:
junio 13 | 7:30 am
Finaliza:
junio 14 | 1:00 pm
Precio:
INVERSIÓN (IVA incluido): $1130000
Categoría del Evento:

Organizador

Diana Reyes
Teléfono:
3176425793 | 3163861932
Correo electrónico:
formacion7@fycconsultores.com | contactenos@fycconsultores.com

Local

Centro de Convenciones CAFAM Floresta – Salón Sauces
Ak 68 #90-88
Bogotá, Colombia
+ Google Map

Los registros para este evento se han cerrado, por favor, comuníquese con nosotros

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