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SEMINARIO TALLER HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO

noviembre 27 | 7:30 am - noviembre 28 | 6:00 pm COT

INVERSIÓN (IVA incluido): $1230000
  1. Planes de mejoramiento
  • Formulación adecuada de acciones correctivas en los planes de mejoramiento
  • Alcance y responsabilidades de las oficinas de control interno con relación a los planes de mejoramiento.
  • Publicación y seguimiento.
  • Informes sobre seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con los entes de control.
  1. Auditoría interna basada en riesgos
  • Cómo ejecutar la auditoría interna basada en riesgos
  • Definición del objetivo de auditoría basada en riesgos
  • Alcance de auditoría y criterios de auditoría
  • Taller de técnicas de Auditoría, procedimientos de auditoría y pruebas de auditoría
  1. Auditoría financiera
  • Control interno contable bajo los marcos técnicos normativos contables de entidades de gobierno y empresas.
  • Puntos criticos y relevantes en la auditoría
  1. Taller de técnicas para realizar auditoría a la gestión contractual de su entidad
  • Precisiones sobre aspectos claves de los contratos estatales en los que se deben enfocar las auditorías por parte de la OCI
  • Rol y participación de la OCI en la gestión contractual.
  • Puntos de control en donde se deben enfocar las acciones preventivas por parte de la oficina control interno.
  1. Roles y responsabilidades de la oficina control interno o quien haga sus veces en los empalmes de gobierno.
  • Recomendaciones para el seguimiento por parte del la OCI en las fases de empalme.
  • Documentos, actas y segumiento a las recomendaciones de la PGN, el DAFP y la CGR para el empalme.
  1. Técnicas para la elaboración de informes
  • Diferentes informes que presentan las OCI
  • Metodologias para optimizar la información
  1. Planes de acción enfocados al resultado: Dimensión 7 – Control Interno – MECI
  • ¿Cómo evaluar la gestión institucional a través de los resultados del FURAG?
  • Taller para la elaboración de planes de acción

¿Por qué asistir?

La gestión de las oficinas de control interno, con los cambios y nuevos lineamientos del Estado, debe ser cada vez más acertiva, concientes de ello , diseñamos  la última versión del año para el aréa de control interno, en donde buscamos  proporcionar a los participantes conocimientos teórico – prácticos sobre la auditoría para el cierre del año.

Escogimos 7 temas que aportarán nuevas ideas y técnicas para estar en la capacidad de dirigir, implantar, implementar y realizar evaluación independiente y objetiva de sistemas de control interno, que contribuyan a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades y brinden seguridad razonable frente al logro de los objetivos, en articulación con los Sistemas de Gestión.

Combinamos espacios teórico- prácticos mediante la realización de talleres y estudios de caso que permitirán la implementación de los conocimientos en las entidades y empresas que nos acompañan.

Por la coyuntura para las entidades territoriales, incluimos un tema especial relacionado con el empalme de gobierno, donde el rol de las OCI es velar por que se cumplan con todas obligaciones legales y convertirse en un elemento clave del equipo de gobierno saliente para garantizar que el proceso de empalme se lleve a cabo.

Reafirmamos nuestro compromiso de diseñar programas que contribuyan con la gestión y generación del conocimiento para el sector público. los esperamos.

¿Quién lo dicta?

Dr. Miguel Antonio González Pinzón

Creador de la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. Versión 3 en el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. y cocreador de la versión 4. Administrador de empresas con maestría en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. Se desempeña como Líder de proceso de Control y evaluación en la Unidad de Proyección Normativa y Regulación Financiera, Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue Profesional especializado en el Departamento Administrativo de la Función Pública dando orientación a las instituciones públicas nacionales y territoriales en la aplicación de la política del Sistema de Control Interno Estatal, de gestión de la calidad, gestión y desempeño institucional.

Cuenta con alta experiencia en diseño de metodologías e instrumentos para la implementación y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno, con altos conocimientos en pedagogía y experiencia en este campo, gracias a la vinculación como Docente ocasional en la Universidad Nacional de Colombia la y Universidad Santo Tomás.

Dr. Dorley Enrique León López

Contador Público, MBA (Maestría en Dirección y Administración de Empresas), Especialista en Control Interno, Especialista en Finanzas Corporativas Internacionales, Certificado Internacional CRMA (Certification in Risk Management Assuranse), con acreditación internacional QA (Quality Assuranse), ambas por el Instituto de Auditores Internos IIA GLOBAL.

Creador de la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas 2018, co-creador de la Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno Auditoría Interna o quien haga sus veces emitida en diciembre de 2018. Participó en la revisión final del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG emitido en 2017 por la Función Pública.

Con 25 años de experiencia en aseguramiento en el sector público. Lideró el diseño, implementación, mantenimiento, evaluación y mejora del Sistema de Gestión Integral del Riesgo, Planeación estratégica metodología Balanced Score Card y evaluó todas las etapas para la implementación del Sistema de Control Interno, del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional de Colombia.

Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale

Actualmente se desempeña como Procurador Judicial Administrativo II; Conjuez Sección Segunda Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ha sido Abogado Asesor del Ministerio del Interior y de Justicia; Par Académico del Ministerio de Educación Nacional; Asesor de Despacho y jefe de la Oficina Jurídica (e) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá; Subdirector de Contratación de la Gobernación de Boyacá; Secretario de Gobierno de Tunja; Asesor Experto en materia de contratación estatal de la Dirección Jurídica del Distrito de Bogotá; Miembro de la Mesa Técnica de Alianzas Público-Privadas (APP) del Distrito de Bogotá. Post- Doctorado en Derecho y Justicia Constitucional. Universidad de Bolonia (Italia), Post- Doctorado en Derecho. Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Derecho (Phd).  Universidad Santo Tomás. Magíster en Derecho Económico (Msc).  Universidad Externado de Colombia. Especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales.  Universidad de Pisa (Italia). Entre otras especializaciones.

Es un reconocido conferencista internacional. Docente en Doctorado, Maestría, Especialización, Diplomado y Pregrado, en la Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, entre otras.

Dr. Luis Henry Moya Moreno

Actualmente es consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Contador Público de la Universidad Cooperativa de Colombia, con especialización en auditoría tributaria de la Universidad Santo Tomás y maestría en docencia universitaria de la Universidad de la Salle, Maestrante en Finanzas Corporativas.

Certificado en normas internacionales ACCA (Association of Chartered Certified Accountants); se desempeñó como asesor del Contador General de la Nación y estuvo vinculado con las firmas ERNST & YOUNG, DELOITTE & TOUCHE, KPMG Y BDO como gerente de consultoría.

Profesor de pregrado y posgrado en normas de auditoría y contabilidad de las universidades de La Salle, Militar, Central, Javeriana,Externado y Cooperativa de Colombia, entre otras.

Fue coordinador de la especialización de Contabilidad Financiera Internacional en la Pontificia Universidad Javeriana. Conferencista en la Superintendencia de Sociedades y del Consejo Técnico de la Contaduría. Autor del libro “Manual de Políticas Contables para PYMES, editorial Legis”

¿A quiénes está dirigido?

A jefes de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, equipos de trabajo vinculados a las oficinas de control interno y planeación de las entidades del orden nacional, distrital y territorial, del sector central y descentralizado.

Es ideal también para auditores internos de empresas estatales (EICE, ESP, ESE, sociedades de economía mixta), organismos autónomos (Corporaciones autónomas, universidades públicas e instituciones de educación superior), órganos de vigilancia y control (contralorías y personerías), asesores y consultores.

Descargue el folleto del evento

Detalles

Comienza:
noviembre 27 | 7:30 am
Finaliza:
noviembre 28 | 6:00 pm
Precio:
INVERSIÓN (IVA incluido): $1230000
Categoría del Evento:

Organizador

Deisy Solarte
Teléfono:
3163861932 | 3176353574
Email:
formacion5@fycconsultores.com | contactenos@fycconsultores.com

Lugar

Centro de Convenciones CAFAM Floresta – Salón Sauces
Ak 68 #90-88
Bogotá, Colombia
+ Google Map

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