NOVEDADES Y ASPECTOS MÁS RELEVANTES NUEVA GUÍA AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS – JULIO 2020

INVERSIÓN: $350.000  ( IVA 19% incluido)

Modalidad: Virtual / Vía Streaming

Fecha: 30 de octubre de 2020

Hora: 2:00 pm a 6:30 pm (Incluye receso 20 min)

¿Cuál es la metodología?

Los módulos se realizarán de forma virtual y remota bajo metodologías de aprendizaje sincrónico (en vivo y en directo), a través de una plataforma digital administrada por F&C Consultores, dentro del espacio académico, incluimos exposición del tema por parte del conferencista, espacios de interacción (talleres) e interactividad entre conferencistas y participantes, por lo tanto los cupos serán limitados, además se destinará un espacio dentro de cada módulo para sesión de preguntas escritas o verbales. Todos los documentos de apoyo serán compartidos en tiempo real para la participación activa de los asistentes al módulo.  

Énfasis temático

  • Cómo conformar el Plan Anual de Auditoría Interna basada en riesgos.
  • Qué aspectos se deben considerar en un Plan Individual de Auditoría Interna basada en riesgos.
  • Recomendaciones para la construcción del plan individual.
  • Taller 1: Cómo auditar el diseño, ejecución y efectividad de los controles.
  • Taller 2: Cómo redactar hallazgos, recomendaciones y conclusiones.
  • Sesión de preguntas sobre la nueva guía.

Conferencista

Dr. Dorley Enrique León López

Cocreador de la GUIA DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS, version 4 de julio de 2020. Creador de la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas 2018, co-creador de la Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno Auditoría Interna o quien haga sus veces emitida en diciembre de 2018 por el DAFP. Participó en la revisión final del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG emitido en 2017 por la Función Pública.

Con 25 años de experiencia en aseguramiento en el sector público y 15 en el sector privado, posee amplio conocimiento, habilidad y experiencia en la Evaluación de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna bajo el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna MIPP, en direccionamiento de la actividad de auditoría interna,  en Auditoría y Control Interno, Gestión del Riesgo Empresarial ERM, Auditoría de Sistemas, Auditoría de Calidad, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control Interno, Evaluación de la Gestión, Mejora Continua, Direccionamiento Estratégico, Gestión por Procesos, Key Performance Indicators KPI, Key Risk Indicators KRI y  Control Self-Assessment CSA.

Contador Público, MBA (Maestría en Dirección y Administración de Empresas), Especialista en Control Interno, Especialista en Finanzas Corporativas Internacionales, Certificado Internacional CRMA (Certification in Risk Management Assuranse), con acreditación internacional QA (Quality Assuranse), ambas por el Instituto de Auditores Internos IIA GLOBAL. 

¿Cuáles son las formas de pago?

1. Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659

BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

2. Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y empresas del Estado). NIT: 900.295.736-2


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    Fecha

    Oct 30 2020

    Hora

    2:00 pm - 6:30 pm
    Paola Neira

    Organizador

    Paola Neira
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    3176353813
    Correo electrónico
    formacion3@fycconsultores.com
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